发布时间:2022/6/28 浏览次数:31581
扬州市少儿图书馆
关于预算执行审计项目问题整改情况的报告
扬少图字〔2022〕第10号
2022年,扬州市审计局对我单位2021年预算执行情况进行了审计,根据审计报告要求,现就我单位组织落实审计整改工作和整改结果情况报告如下:
一、 审计整改工作组织落实情况
(一)加强组织领导。成立由党支部书记、馆长华斌任组长的审计整改落实工作领导小组,负责审计整改落实工作的组织领导,统筹协调,进一步明确整改要求,落实整改任务,压实整改责任,全力以赴做好做实审计整改工作。
(二)聚焦问题,细化责任落实,标本兼治。及时制定整改工作方案,细化整改措施,各部门按照整改方案,按时整改到位,并以此次审计问题整改工作为契机,深刻反思,找出问题产生的原因,杜绝此类问题发生。
二、审计发现主要问题整改情况
审计报告中共反映问题5个,截至本报告日,已整改5个、正在整改0个、未整改 0个。
(一)关于“扩大支出范围”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是:针对“2021年在大运河系列活动专项中列支与大运河系列活动无关费用0.96万元”的问题,我馆审计整改工作小组与相关部门进行了沟通,研究处理办法。同时,组织财务人员重新学习《中华人民共和国预算法实施条例》,提高思想意识,在以后的工作中严格执行预算,遵守财务制度,拟定于每年9月,对照制度自查预算执行情况,有错必纠,严格按照预算开支范围、渠道和标准列支,规范使用资金。
(二)关于“培训报销附件不全”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是:针对“培训费报销附件不全”的问题,我馆已组织办公室和财务部门有关人员集中学习《扬州市市级机关培训费管理办法的通知》(扬财行〔2017〕16 号),并对职工进行培训费用报销业务学习指导。要求办公室以后在报销培训费时手续齐全,提供培训计划审批文件、通知、参训人员签到表等,财务部门对培训费用报销严格审核把关,一律严格按照规定要求及时完善相关单据和资料。
(三)关于“政府采购不规范,询价比价程序不合规”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是:针对“2021年四个项目政府采购不规范,询价比价仅有一家供应商参加”的问题,我馆已组织办公室和技术部有关人员集中学习《政府采购非招标采购方式管理办法》(2013年财政部令第74号),要求相关人员实施采购时必须遵守采购规定,规范采购。对于常规的自行采购项目,不能以找不到供应商为由,可以跟一家供应商直接采购,一律实行“货比三家”,确定不少于三家供应商参加谈判、询价,按规定实施采购。
(四)关于“部分固定资产未明确资产使用人”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是:针对“部分固定资产未明确资产使用人”的问题,我馆已组织资产管理相关人员学习《行政事业性国有资产管理条例》,要求相关负责人核实、完善单位基本资料并对国有资产管理系统进行全盘检查。单位人员编制、职级、内设机构等基础信息,是计算确定本单位资产配置标准的依据,单位基础信息的准确性、完整性,直接关系本单位资产配置的总数量。据此以明确固定资产使用人进行补充登记,且在以后的资产管理工作中按规定使用资产、管理资产,发挥资产的使用效益。(审计整改材料见后附件1)
(五)关于“内控制度尚未建立完善”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是:针对内控制度尚未建立完善,特别是尚未建立信息内部公开制度的问题,我馆高度重视,集中组织办公室相关人员学习《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号),认识到单位应根据国家有关规定和单位的实际情况,商讨确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序,完善内部控制体系,于2022年6月研究制定了《扬州市少年儿童图书馆信息公开制度》。(审计整改材料见后附件2)
三、需要关注的事项整改及反馈情况
审计报告中共反映需要关注的事项0个,截至本报告日,已整改0个、正在整改0个、未整改0个。
四、对审计整改工作的建议和意见
强化审计整改效果,提高领导对审计整改工作重要性的认识和重视程度,纳入领导班子议事决策范围,提高站位,明确责任,督促落实整改,以审计整改促进提高管理水平。
特此报告!
扬州市少儿图书馆
2022年6月25日